公司部署內部控制制度審計調查工作
發布日期:2012-07-09
編輯:毛維偉
來源:毛維偉
【字體大小: 大 中 小 】
打印
為進一步加強公司內部控制,推進風險防控機制建設,發揮內部審計“免疫系統”功能作用,根據黃委開展內部控制制度審計調查的通知要求,7月6日上午,公司組織召開會議,安排部署內部控制制度審計調查工作,會議由監審部主任邢李斌主持,總會計師胡文鄭出席會議并講話。
會議傳達了《黃委開展內部控制制度審計調查的通知》(黃審計〔2012〕290號)精神,宣讀了公司內部控制制度審計調查工作方案,明確了公司內部控制制度審計調查的目的、范圍、重點內容,審計調查的方式以及進度安排。
胡文鄭強調,各有關單位、部門要充分認識開展內部控制制度審計調查工作的重要性和必要性,抓好組織領導,周密安排部署,做好協調配合,通過開展內部控制制度審計調查,深入查找在重點領域、重點部位、重點環節內部控制制度方面存在的問題,在認真分析原因的基礎上,提出整改建議意見,進一步建立和完善內部控制機制,強化制度執行,加強內部管理,防范各類風險,為公司健康較快發展提供有力保障。
針對本次審計調查時間緊、內容多、工作量大的實際情況,邢李斌要求各有關單位、部門要高度重視,切實加強領導;突出重點,把握工作關鍵;統籌兼顧,認真抓好落實,按時完成審計調查任務,確保工作取得實效。